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- REGIME AGEVOLATO NUOVE INIZIATIVE (art. 13 L. 388/00)
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@Lorenzo_79 said:
Ciao Antoss, sono stato di recente in Agenzia delle Entrate e mi hanno chiarito tutte le percentuali di indetraibilità/rilevanza fiscale, che riporto di seguito (prima l'indetraibilità IVA poi la rilevanza fiscale, ovvero la deducibilità come costo): ....
Ciao Lorenzo e grazie da parte mia,
finalmente cominciamo a fare un po di chiarezza in questo RFA. Purtroppo è vero quello che dici e vale anche per me: faccio avanti e indietro dalla AdE e mi accorgo ogni volta che ne sanno meno di me.
Mi resta qualche dubbio su come registri nell'RFAweb. Ad es. tu hai scritto:
bollo auto: non rilevanti ai fini iva, 40
assicurazione auto: non rilevanti ai fini iva, 40
Questo "non rilevanti ai fini iva" come lo riporti nel campo indetraibilità perchè io ho messo 100% ossia totalmente indetraibile o per dirla in breve non è detraibile. Mi confermi?
Quanto alle scadenze per la validazione devo contraddirti perché sono e restano sempre entro il 10 del mese successivo al trimestre in scadenza e la nota è riportata nella guida pdf presente sul sito a pag 81. Ecco uno screenshot che ti mostra dove scaricarla (freccia rossa):
i102.imagethrust.com/i/694628/guidarfa.jpg
i100.imagethrust.com/i/694635/guidarfa2.jpg
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Ho iniziato la mia attività con RFA nel giugno 2005 ora se non ricordo male potevi restare in tale regime per i primi 3 anni e con il 2008 ci siamo appunto...
Come mi devo comportare? la scadenza naturale è dic 2007 o (nel mio caso) giugno 2008? nel caso sia già fuori, posso passare al regime de minimis poichè ancora non ho emesso fatture per il 2008 oppure in quale regime mi troverò?
Grazie ancora a quanti siano in grado di rispondere
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@antoss said:
Quanto alle scadenze per la validazione devo contraddirti perché sono e restano sempre entro il 10 del mese successivo al trimestre in scadenza
Ciao antoss, l'avevo vista anch'io la guida, ma non mi risultano sanzioni se uno valida in ritardo...ripeto, ciò che conta è la tenuta dei documenti e il modello unico, il software rfa non ha alcuna rilevanza fiscale/giuridica
Oltretutto la validazione è stat possibile solo a luglio...ed io me ne sono accorto a dicembre (figurati se l'AdE ti manda delle mail con le novità) in quanto il mio tutor mi aveva detto: "puoi inserire tutto quando vuoi col nuovo rfa web"...
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@Lorenzo_79 said:
Ciao antoss, l'avevo vista anch'io la guida, ma non mi risultano sanzioni se uno valida in ritardo...ripeto, ciò che conta è la tenuta dei documenti e il modello unico, il software rfa non ha alcuna rilevanza fiscale/giuridica
Oltretutto la validazione è stat possibile solo a luglio...ed io me ne sono accorto a dicembre (figurati se l'AdE ti manda delle mail con le novità) in quanto il mio tutor mi aveva detto: "puoi inserire tutto quando vuoi col nuovo rfa web"...quoto,
credo anch'io non ci siano problemi, ho validato l'ultimo trim il 14 di gennaio...
piuttosto tu sai dirmi qualcosa sul da farsi alla scadenza dei 3 anni in RFA? come ho detto nel post precedente...
saluti e grazie
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@antoss said:
Ho iniziato la mia attività con RFA nel giugno 2005 ora se non ricordo male potevi restare in tale regime per i primi 3 anni e con il 2008 ci siamo appunto...
Come mi devo comportare? la scadenza naturale è dic 2007 o (nel mio caso) giugno 2008? nel caso sia già fuori, posso passare al regime de minimis poichè ancora non ho emesso fatture per il 2008 oppure in quale regime mi troverò?
Grazie ancora a quanti siano in grado di rispondereLa scadenza è dic 2007: hai usufruito del RFA per il 2005 (anno di inizio attività) e per i due successivi: 2006 e 2007. Ora in teoria saresti stato automaticamente in regime ordinario con tutti gli obblighi contabili connessi. Ma, se in occasione della prima fattura, non addebiti l'IVA a titolo di rivalsa, ti ritrovi automaticamente nel regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi. Credo sia così.
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@ing.ca said:
La scadenza è dic 2007: hai usufruito del RFA per il 2005 (anno di inizio attività) e per i due successivi: 2006 e 2007. Ora in teoria saresti stato automaticamente in regime ordinario con tutti gli obblighi contabili connessi. Ma, se in occasione della prima fattura, non addebiti l'IVA a titolo di rivalsa, ti ritrovi automaticamente nel regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi. Credo sia così.
Grazie per l'intervento ing.ca,
ancora non ho emesso fatture per il 2008 pertanto credo anch'io di entrare a far parte di questo nuovo regime. Domani cerco di fare un salto alla AdE nella speranza che i tutor ne sappiano già qualcosa...
nel caso abbia qualche altra info in merito, scrivi pure, sono interessato...
ciao
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@antoss said:
Chiedo lumi ai più esperti per la registrazione soggetti del bollo auto...
Quale è il soggetto fornitore e come la devo intestare:
Agenzia delle Entrate?
bhoooo non ho proprio idea...
un aiuto è ben gradito grazieanche nella registrazione dell'assicurazione ho riscontrato problemi in quanto è una operazione esente iva con
indetraibilità 100%
rilevanza fiscale 40%
ma il sistema da errore quando provo a registrare:
"La percentuale di indetraibilta' e' ammessa solo in presenza di aliquote maggiori di 0"Non è necessario far passare tali registrazioni dai registri IVA, basta registrarle direttamente a costo facendo una scrittura del tipo:
Bollo auto (Costo) a Cassa
Assicurazione (Costo) a Cassa
così eviti di tormentarti:D
Scherzo naturalmente......saluti.
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Chi è in RFA è tenuto alla dichiarzione annuale IVA da presentare entro il 28 Febbraio 2008 oppure deve solo fare il versamento entro il 15 marzo 2008 e poi la dichiarazione andrà fatta insieme al modello unico a luglio?
Grazie
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@Effeemmebike said:
Chi è in RFA è tenuto alla dichiarzione annuale IVA da presentare entro il 28 Febbraio 2008 oppure deve solo fare il versamento entro il 15 marzo 2008 e poi la dichiarazione andrà fatta insieme al modello unico a luglio?
GrazieIl versamento va effettuato entro il 17/03/2008 (il 16 cade di domenica) e, dovendo presentare la dichiarazione IVA nel modello UNICO, puoi anche decidere di effettuare il versamento alla scadenza prevista per il pagamento delle imposte aggiungendo lo 0,50% mensile ovvero rateizzarlo.
Saluti.
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Salve a tutti i partecipanti di questo stupendo forum.
Avrei bisogno gentilemente di un aiuto.
Aiuto un amico avvocato che sta utilizzando RFA WEB.
Il problema è questo: in data 28/12/2007 ha acquistato un computer portatile
Il bene deve essere ammortizzato: come inserire la registrazione nel sistema?
Oltre alla causale di acquisto "Beni ammortizzabili" e alla predisposizione di un prospetto riepilogativo degli ammortamenti, come fare a contabilizzare la sola quota di ammortamento?
E' necessario agire sulla % di rilevanza fiscale e quindi ogni anno inserire la scrittura per la relativa quota di ammortamento?
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
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Nessuno mi aiuta?
Grazie
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Ragazzi ma noi dobbiamo presentare la dichiarazione annuale IVA 2007 entro il 29/02/2008 ? e se si, basta recarsi all'agenzia ?? Come si paga l'IVA (F24) ??? Qualche guida alla compilazione/modulo ??
Abbiamo altre adempimenti a breve ???
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@Zu+ said:
Ragazzi ma noi dobbiamo presentare la dichiarazione annuale IVA 2007 entro il 29/02/2008 ? e se si, basta recarsi all'agenzia ?? Come si paga l'IVA (F24) ??? Qualche guida alla compilazione/modulo ??
Abbiamo altre adempimenti a breve ???Mi metto in coda...
se non ho capito male la scadenza f24 è verso la metà di marzo (?) e l'agenzia stessa provvede a compilare il modulo per chi usufruisce del tutoraggio on line (?).Qualcuno conferma?
Grazie e un saluto a tutti
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Il 16 marzo è il termine di scadenza dell'iva dell'anno 2007. Sicuramente RFAWEB calcolerà l'iva da versare, sempre che sia stato compilato correttamente, e forse predisporrà il file del pagamento in formato telematico. Si può posticipare il pagamento dell'iva al 16 giugno, per pagarla in occasione del pagamento delle imposte da unico, ma bisogna maggiorare l'iva di uno 0,40% per mese o frazione di mese da marzo a giugno. E si può anche rateizzare da marzo a novembre, aggiungendo maggiorazione e interessi.
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A proposito oggi e domani RFAWEB è in manutenzione, venerdi vedremo le novità
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Il 28 febbraio scade la comunicazione annuale dei dati iva, ma solo per chi è tenuto (sono esonerati • le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentarela dichiarazione annuale unico).
Se non siete esonerati, allora scaricate dal sito dell'agenzia delle entrate il software, compilate e spedite la comunicazione telematicamente.
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Se si decide di posticipare il pagamento da marzo a giugno, in occasione del pagamento delle altre imposte all'iva da versare va agginto uno* 0,40%* a titolo di maggiorazione, per mese o frazione di mese da marzo a giugno (0,40 per frazione di marzo, 0,40 per aprile, 0,40 per maggio e 0,40 per frazione di giugno).
Lo *0,50% *è, invece, la percentuale di interessi da aggingere alle somme da versare a seguito di rateazione delle imposte da versare.
ciao
@Rubis said:
Il versamento va effettuato entro il 17/03/2008 (il 16 cade di domenica) e, dovendo presentare la dichiarazione IVA nel modello UNICO, puoi anche decidere di effettuare il versamento alla scadenza prevista per il pagamento delle imposte aggiungendo lo 0,50% mensile ovvero rateizzarlo.
Saluti.
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NOTIZIA IN ANTEPRIMA SU RFAWEB
<FONT face=Arial>Il 15 febbraio 2008 sarà riattivata l’applicazione con l’aggiornamento relativo agli inserimenti del 2008.
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Il 15 febbraio sarà riattivata l'applicazione con l'aggiornamento relativo agli inserimenti relativi al 2008.
Il 29 febbraio invece sarà pubblicato l'aggiornamento di RFAWEB che consentirà la liquidazione dell'iva 2007 e, in caso di versamento, il collegamento con il modello F24web per il pagamento telematico.Ciao
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@tutor_rfa said:
Il 28 febbraio scade la comunicazione annuale dei dati iva, ma solo per chi è tenuto (sono esonerati ? le persone fisiche che hanno realizzato nell?anno d?imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentarela dichiarazione annuale unico).
Se non siete esonerati, allora scaricate dal sito dell'agenzia delle entrate il software, compilate e spedite la comunicazione telematicamente.Giusto per fare chiarezza: Chi è obbligato?
se sono un professionista sotto quella soglia devo compilare quella comunicazione?
E poi giusto per stare tranquillo.....la comunicazione Iva e la successiva dichiarazione sono "abbordabili" senza nè commercialista nè tutor nè niente? Cioè....uno sveglio ce la fa da solo? (Ovviamente non è il mio caso! )