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Riconciliazione E/C
Scusate ma le registrazioni per la riconciliazione degli E/C delle società le fate per cassa o per valuta?
Grazie!
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Si deve riconciliare il saldo dell'EC, diciamo al 31.12.2007, con la scheda contabile in pari data.
Della valuta non si tiene conto.
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Buongiorno,
per quanto riguarda la rilevazione delle competenze al 31/12, queste vanno comunque registrate il 31/12 anche se poi risulteranno sull'E/C i primi dell'anno successivo, vero? E la contropartita ad eventuali interessi attivi meno la rit. del 27% sarà crediti verso banca che verranno poi stornati successivamente quando risulteranno dall'estratto, giusto o no?
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@Poldo77 said:
Buongiorno,
per quanto riguarda la rilevazione delle competenze al 31/12, queste vanno comunque registrate il 31/12 anche se poi risulteranno sull'E/C i primi dell'anno successivo, vero? E la contropartita ad eventuali interessi attivi meno la rit. del 27% sarà crediti verso banca che verranno poi stornati successivamente quando risulteranno dall'estratto, giusto o no?Il 31/12 farai:
Interessi attivi bancari (A) 100
Erario c/rit. int. att. (D) 27
Crediti diversi (D) 73Interessi passivi bancari a Debiti diversi 80
Spese bancarie a Debiti diversi 30
Alla data riportata sull'E/C (gennaio) farai:
Debiti diversi (D) 110
Crediti diversi (A) 73
Banca c/c (A) 37Saluti.