• User

    PLUSVALENZE

    Devono essere registrate obbligatoriamente con la data della relativa fattura nella quale figura la vendita del cespite o si puo' registrare anche al 31/12 citando la data e riferimento fattura?? E' per un problema di progressivi...grazie a chi sapra' aiutarmi. Ale


  • Super User

    Non ho molto ben capito la tua domanda.... a pelle ti rispondo che la registrazione della fattura, equindi l'evidenza della plusvalenza, deve avvenire nei termini previsti dalla legge.

    L'evidenza della plusvalenza reputo non sia scrittura di rettifica ed assestamento di fine anno.

    Paolo


  • User

    Pardon, non mi sono spiegato bene: esempio pratico: vendita cespite al 15/04, registrazione e rilevazione plusvalenza, sempre al 15/04...il programma rileva anche l'ammortamento parziale in vendita che va a "sballare" i progressivi del registro iva acquisti....quindi mi interessava sapere se si potevano effettuare le registrazioni al 31/12...Grazie mille per l'aiuto Paolo!


  • User Attivo

    1)Lla rilevazione degli ammortamenti non dovrebbe utilizzare i protocolli IVA essendo una scrittura di assestamento.
    2) Non è scritto da nessuna parte che la rilevazione degli ammortamenti vada fatta il 31/12 anzi...da qualche parte devo aver letto che il metodo migliore è la rilevazione mensile...


  • Super User

    La prassi vorrebbe che sui beni venduti non si computi l'ammortamento (diatriba sfociata anche in commissioni tributarie), a meno che non si stia parlando di professionisti.

    Gli ammortamenti per prassi si registrano in sede di rettifica/assestamento di fine anno, ma devono essere indipendenti dalla registrazione di quella plusvalenza.... non cè qualche flag nel programma che consente di far ciò???

    Salvo contabilità semplificate .... gli ammortamenti non vanno sui registri iva.

    Paolo


  • User

    ditta in contabilita' semplificata 😉


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    La prassi vorrebbe che sui beni venduti non si computi l'ammortamento (diatriba sfociata anche in commissioni tributarie), a meno che non si stia parlando di professionisti.

    @i2m4y said:

    Gli ammortamenti per prassi si registrano in sede di rettifica/assestamento di fine anno, ma devono essere indipendenti dalla registrazione di quella plusvalenza.... non cè qualche flag nel programma che consente di far ciò???.

    @i2m4y said:

    Salvo contabilità semplificate .... gli ammortamenti non vanno sui registri iva.

    Paolo