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AdWords e IVA: come procedere?
Ciao a tutti
ho visto che in un post relativo ad Adsense sono state fornite tutte le delucidazioni del caso, spero di riuscire a togliermi alcuni dubbi anche riguardo AdWords!
Ho richiesto il passaggio da account personale ad account commerciale e, nel frattempo, ho iniziato una campagna per un mio cliente. Ho ricaricato il conto a mie spese e il cliente mi rimborserà la cifra a fine mese. Ho però alcuni dubbi:
- negli account commerciali, l'IVA non viene calcolata da Adsense ma deve pagarla il singolo utente. Come avviene tutto ciò? (sono una novellina, ho aperto da poco la partita IVA )
- può avere un senso fatturare al cliente l'intera somma (mia prestazione + spesa per campagna Adsense) e poi presentare al commercialista la fattura di Adsense per la deduzione costi? in tal caso l'IVA dovrei pagarla io o il cliente?
Tra l'altro sono in regime dei minimi.. non so se cambia qualcosa ai fini del pagamento IVA.
grazie a tutti!
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Buonasera
Sono previsti vari obblighi per chi acquisti in UE, il primo è che deve essere iscritta a vies (elenco operatori autorizzati ad effettuare operazioni commerciali in Europa) e deve attendere 15 giorni che l'accettano (prima era 30 giorni di attesa), il secondo dovra versare iva (per questo adword non gliela addebita) perche è compito suo versarla entro il 16 del mese successivo alla data fattura allo Stato Italiano tramite f24, e dovra anche presentare gli elenchi intrastat (i minimi per gli acquisti in UE debbono presentarlo).
Stia attenta perche non adempiere a questa adempimenti comporta migliaia di euro di sanzioni.
Si rivolga al suo commercialista e non nfaccia scadere i termini per gli adempimenti.
Un Cordiale Saluto
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Buongiorno,
grazie mille per la risposta, completa e puntuale!
Ho ancora un paio di dubbi. Ho richiesto l'inclusione nell'archivio VIES (la raccomandata, destinata all'ufficio più vicino dell'agenzia delle entrate, è arrivata lunedì 23), ma il 1° luglio riceverò già la prima fattura da parte di Google. Può essere un problema? Il pagamento dell'IVA dovrà quindi essere fatto entro il 16 agosto se non erro, dunque a quella data dovrei essere già iscritta da tempo nell'elenco VIES...
Il modello INTRASTAT è obbligatorio quando compro e vendo beni/servizi, ma non quando li vendo (se si tratta di un soggetto passivo), è esatto?un parere personale, conviene rivolgersi al commercialista o posso consultare un CAF?
vado un attimo OT: ho aperto la partita iva a fine maggio, ma credo di dover pagare 5% + INPS a novembre dato che entro la data del 16 giugno ho fatturato pochissimo..
grazie mille!
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Buongiorno
Come le ho suggerito si rivolga ad un commercialista per effettuare questi adempimenti dato che sono complessi.
L'iscrizione ai vies si puo fare direttamente all'agenzia delle entrate, se verra accettata si trovera indicata nel sito dell'agenzia delle entrate, puo fare la ricerca e vedere se è stata inserita.
Personalmente il dottore commercialista ha richiesto iscrizione immediata in fase di apertura partita iva, in ogni caso puo controllare dal sito ADE se l'hanno inclusa.l'Iva si versa entro il 16 del mese successivo alla data fattura, dunque se la fattura avra data 1 Luglio la versera entro il 16 Agosto (mese dopo).
Il modello Intrastat è obbligario per i MINIMI solo quando acquista in EU, infatti ai minimi non conviene proprio acquistare in Europa perche solo il modello intrastat puo avere un costo elevato di parcella del commercialista (qualcuno persino 100 euro a modello chiede) dunque è sconveniente per piccoli acquisti, meglio pagare qualcosa in piu ma acquistare in Italia cosi non hai nessun adempimento intrastat e paghi subito iva al venditore.
Intrastat è comunque obbligatorio in quanto adword segnalerà che lei ha acquistato come azienda e dunque compete a lei sia versare iva allo stato italiano e sia presentare il modello intrastat, dunque tutte le volte che acquista in Europa con partita iva e non le addebitano iva in fattura significa che dovra versarla lei e presentare il modello intrastat (proprio per questo non le applicano iva, perche compete a lei adempiere).
I MINIMI non effettuano intrastat per le vendite che fanno (in Italia e in EU) ma lo debbono effettuare solo per gli acquisti in UE (proprio per regolare iva tecnicamente si dice reverse exchange dove iva la paga nel proprio paese il cliente finale, in questo caso lei).
Le rinnovo il consiglio di farsi seguire da un commercialista in quanto si tratta di adempimenti complessi e in caso di omissione o errata presentazione applicano sanzioni.
Se ha aperto partita iva a Maggio 2014 imposta sostitutiva del 5% la paghera il prossimo Giugno 2015 in sede di presentazione del modello unico.
Il primo anno di attivita non ci sono imposte di versare (ad eccezione per le ditte individuali che versano il diritto camerale e le rate fisse inps sin dal primo anno di attività) mentre dal prossimo anno avra a Giugno e Novembre varie imposte da versare.
Un Cordiale Saluto
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grazie mille per le delucidazioni!
ho appena verificato che la mia partita iva è stata inclusa nel registro.. devo dire che sono stati velocissimi!