• Super User

    Niente 730. Presenti il modello UNICO entro il 30 settembre. Il modello 770, se hai eseguito ritenute nei confronti di qualcun altro, entro il 31 luglio. Modelli INTRA e comunicazioni black list a cadenza trimestrale, in alcuni casi precisi, se hai eseguito operazioni con l'estero.
    E come contribuente minimo non mi sembra che ci sia altro.


  • User Attivo

    Cioe io ho pagato la ritenuta ad un professionista nel 2010, versata cn F24, devo fare il 770?


  • User

    @OEJ said:

    Niente 730. Presenti il modello UNICO entro il 30 settembre. Il modello 770, se hai eseguito ritenute nei confronti di qualcun altro, entro il 31 luglio. Modelli INTRA e comunicazioni black list a cadenza trimestrale, in alcuni casi precisi, se hai eseguito operazioni con l'estero.
    E come contribuente minimo non mi sembra che ci sia altro.

    Ok, grazie della risposta. Quindi se ho ben capito devo solo presentare il modello UNICO (nel mio caso specifico).
    Però pensavo che il termine per presentare l'unico fosse luglio... O avevo capito male?
    A parte questo, come mi devo comportare con l'INPS? C'è un modo specifico per versare ciò che è dovuto?
    Scusate l'ignoranza in materia...


  • Super User

    L'UNICO si presenta entro il 30 settembre. Nulla vieta di presentarlo prima, naturalmente.
    Per l'INPS non ci sono specifiche dichiarazioni, si compila un apposito quadro (RR) all'interno di UNICO.


  • User

    Dal poco che ne capisco la risposta precedente è incompleta.
    Attenzione a rispettare sia la scadenza di consegna dell'Unico che quella dei pagamenti. Non sono le stesse.


  • Super User

    No, certo. Io mi riferivo alla spedizione delle dichiarazioni.
    Il saldo di imposte e INPS va fatto entro il 16 giugno (o successivamente, pagando un po' di più).


  • Super User

    @OEJ said:

    Niente 730. Presenti il modello UNICO entro il 30 settembre. Il modello 770, se hai eseguito ritenute nei confronti di qualcun altro, entro il 31 luglio. Modelli INTRA e comunicazioni black list a cadenza trimestrale, in alcuni casi precisi, se hai eseguito operazioni con l'estero.
    E come contribuente minimo non mi sembra che ci sia altro.

    Eliminerei l'obbligo della presentazione delle comunicazioni black list per il contribuente minimo.
    Saluti.


  • User Attivo

    Io aggiungo solo gli ottimi consigli precedenti, che anche in un regime agevolato è sempre meglio evitare il fai-da-te. Le consiglio quindi di rivolgersì ad un Commercialista che la possa seguire in tutta tranquillità, anche perchè le parcella richiesta in un caso come il suo sarà decisamente leggera. Saluti


  • User

    @OEJ said:

    No, certo. Io mi riferivo alla spedizione delle dichiarazioni.
    Il saldo di imposte e INPS va fatto entro il 16 giugno (o successivamente, pagando un po' di più).

    Oh cacchio! Sono stato impegnato e non ho più seguito la discussione (anche perchè non mi arrivano più le notifiche sulla mail)! Ma quindi io cosa dovrei fare entro il 16 giugno??? Devo compilare qualcosa? Ditemi cosa fare, io non ne ho idea! Mi sono anche rivolto all'agenzia delle entrate, ma mi hanno detto che loro non aiutano nelle compilazioni!


  • User

    I versamenti provenienti dal mod UNICO sono rimandati al 6 luglio (invece del 16 giugno) senza alcuna maggiorazione. Dal 7 luglio al 5 agosto sarà invece applicata un'aggiunta dello 0,40%.