ciao a tutti,
avendo inniziato l'attività di organizzazione eventi dal 1 maggio, ed avendo fatturato il 18 giugno una prestazione, quali scadenze devo tenere d'occhio per i diversi pagamenti (iva, irap, irpef....)??
focus
@focus
Post creati da focus
-
RE: REGIME AGEVOLATO NUOVE INIZIATIVE (art. 13 L. 388/00)
-
RE: REGIME AGEVOLATO NUOVE INIZIATIVE (art. 13 L. 388/00)
@NewFamily said:
X Focus
mi sembra di capire che il cliente paga te (sostituto d'imposta), in questo caso non devi fare la ritenuta d'acconto perchè la tua imposta sostitutiva è al 10%. Se tu paghi dei collaboratori invece (e sono loro in questo caso i sostituti d'imposta), loro faranno la ritenuta d'acconto.
La carta intestata va bene, va bene qualunque foglio purchè ci siano tutti i tuoi dati, i suoi, l'oggetto della prestazione, evidenzi l'aliquota iva, l'imposta e l'imponibile, numero progressivo e dataGrazie New family.
Si, sono io a pagare i collaboratori, quindi da come capisco sono loro a diovermi firmare una carta in cui dichiarano di riicevere il compenso ed io dovrò pagare il 20% del compenso come acconto d'imposta allo stato. Giusto???Grazie ancora
l -
RE: REGIME AGEVOLATO NUOVE INIZIATIVE (art. 13 L. 388/00)
Sono Maurizio e da solo due mesi ho aperto una p.i. con RFA per una attività di organizzazione eventi. Ho già svolto in Giugno un evento per il quale devo ora fatturare il cliente e pagare con dei collaboratori per l'evento.
Posso usare la ritenuta d'acconto? se si, come pago l'acconto di imposta?
La fattura da emettere può essere fatta su mia carta intestata con n.progressivo o devo usare dei moduli predefiniti?
Grazie a coloro che vorranno darmi delle risposte alle mie domande che presumo semplici in quanto provengono da uno che non ne conosce affatto di amministrazione!!