da CM15 a CM21
Ragazzi nessuno mi sa aiutare ?? non mi sono spiegata bene?? e che sono in difficolta nel compilare L'Unico on line e quindi per effttuare L'F24. mai date una mano grazieeeeee
da CM15 a CM21
Ragazzi nessuno mi sa aiutare ?? non mi sono spiegata bene?? e che sono in difficolta nel compilare L'Unico on line e quindi per effttuare L'F24. mai date una mano grazieeeeee
grazie mille per la risposta!!
Penso da verifiche che per l'Inps il codice corretto sia P10 ma per l'anno scorso??qualcuno mi sa rispondere??
Ho altro dubbio procedurale per l'unico mi spiego:
CM15Eccedenza d'imposta precedente dich. &
CM16Eccedenza d'imposta perecedente dich. compensata nel F24:
devo compilare entarmbi se L'anno scorso ho avUto un credito e poi l'ho compensato con F24 PAGANDO l'INPS ,lo chiedo perchè l'importo cambia
CM17Acconti: indico quanto pagato con cod1798 e 1799 sul 2009 nella colonna 3 ma se ho sbagliato versando una somma non dovuta di irfep cosa faccio???
CM21Eccedenza contributi previdenzialidi cui al rigoCM7: non lo compilo se ho solo contrbuti personali che inserisco in CM7 colonna 1 ?
scusate la lungaggine ma è per chiarire l'argomento visto anche che le istruzioni non sono così chiare ...per lo meno a me:? e che facendo vengone un sacco di dubbi che prima non ti saresti posto grazie mille di nuovo a chi vorra' partecipare
ciao a tutti, ho un dubbio:?
l'anno scorso ho fatto il mio primo Unico,quindi non ho indicato i contributi previdenziali ma,li ho solo pagati tramite F24 così: saldo 2008 e acconto 2009. la domanda ora è : dal mio reddito lordo( incassi-spese) posso dedurre sia i contributi 2008 che quelli 2009? avendoli pagati entrambi nel2009!!!
e poi l'anno scorso mi è stato detto di affettuare F24 con il codice PXX, ma se io sono anche assunto part time a tempo indeterminato non devo per caso effettuare il versamento indicando P10...e nel caso abbia sbagliato posso rimediare e come??:o
grazie mille a tutti come al solito grande squadra;)
ciao , mi intrufolo.. e vi chiedo se a giugno dalla fretta pur essendo a credito per la somma della R.A. ho compensato parte delll'inps ma ho effettuato sbagliando il versamento di acconto irpef(nel ricostruire non sono riuscita a capire come ho fatto a tirare fuori quella cifra.....ero proprio sul filo della scadenza!!! la fretta .... come recupero quei soldi posso ora in sede di saldo Inps compensare ???? o devo chiedere rimborso all'A.E.
grazie mille:?
Ciao Marco io intendevo che ok per codice 1800 ma è IRPEF?'giusto!!!??? il codice invece per versare i contributi INPS sempre con F24 QUAL'E' ?????:bho:
GRAZIE A CHI VORRA' AIUTARCI
Allora è ufficiale .........sono ORBAAAAAAAAAAAAA!!! NON TROVO NIENTE!!
Aiuto!!!
Ragazzi, mi torna tutto ma per i minimi iscritti alla gestione separata anche dipendenti qual'è il codice per il versamento dei contributi con F24.........non l'ho trovo da nessuna parte e all'inps mi hanno di guardare sul sito ma, non c'è niente!!!!!!!!!!!!!:x
graziiiiieeeeeeeeee
grazie per la risposta. si è verò ho scoperto che va versata entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura con F24 e il codice tributo è 1040
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E
PROFESSIONI
ciao a tutti e BUONE FESTE A TUTTI;)
Ragazzi, nessuna risposta! Ho capito comunque che se percepisco soldi devo fatturare quindi!
Mi aiutate?
Pero' adesso ho un'altra domanda: fino ad adesso mi sono trovata nella posizione opposta quindi! Devo pagare una fattura per un corso di aggiornamento e devo versare la ritenuta d'acconto: cosa faccio e quando??
Grazie di nuovo mille
Ciao a tutti ho un urgenza: qualcuno sa dirmi se facendo parte dei minimi posso farmi dare un acconto su una prestazione (alta) e se si come devo regolarmi nell'emissione della fattura o/e fatture??? Non so come muovermi e devo dare una risposta: cosa mi consigliate??? Il lavoro mi richiedera' molto tempo per realizzarlo e volevo incassare qualcosa; come mi comporto?
Grazie a chi vorra' aiutarmi ...siamo troppo bravi
ciao ciao
@Titus said:
Dunque: vedo che i tuoi problemi sono ......datati:
1- Ormai ( con l'aiuto anche di un gentile funzionario dell'Ag.delle Entrate di Milano. Moscova è assodato quanto segue:
1-Essere in Regime di Cassa significa che devi sommare le fatture che ti sono stae PAGATE dal 1°gennaio al 31 dicembre ( quindi se una tua fattura era datata 30 novembre 2007 ma i soldi te li hanno versati con valuta 5 gennaio rientra nel computo dell'anno 2008). Lo stesso vale per la fatture che tu paghi per servizi a terzi (spese da dedurre dal reddito con UNICO 2009 )
2- se nel 2007 il tuo fatturato è stato inferiore a 30.000 euro rientri automaticamente nel regime minimo
3- ai fini di RIMANERE nel regime minimo conta il fatturato lordo: nel tuo esempio 562,50 + tutti gli altri mesi aggiunti nello stesso modo. (La fattura di dicembre 2008, probabilmente te la pagano in gennaio 2009 quindi non conterà nella somma)
4- Il 20% che ti viene trattenuto in fattura NON è un anticipo IRPEF ma una imposta sostitutiva dell'IRPEF che paghi, provvisoriamente, sul tuo LORDO.
5- nel giugno 2006, con l'UNICO_2009 in fas edi dichiarazione potrai detrarre dal tuo reddito tutte le spese di produzione del reddito ( 50% per gli usi promiscui: auto, ufficio in casa, luce ecc. -100% per spese specifiche carta per le fotocopie, PC ( attenzione agli ammortamenti).
Quindi, in definitiva, essendo diminuito l'imponibile per effetto delle spese documentate, andrai in credito di imposta.
Chiaro?
Ciao
-Titus grazie
hai ragione i miei problemi sono datati, lo sono perchè all'inizio, essendoci un sacco di incertezze per questo nuovo regime mi sono arresa e mi sono detta ci penserò verso fine d'anno! ma mi sa che ancora non ci siamo! ti/mi siego: i punti 1),3) e 4 sono ok!!
*il punto 2) per esempio mi fai sorgere un altro dubbio cioè: apro iva a gennaio 2008, nel 2007 sono dipendente indeterminata full time e prima dell'apertura dell'iva passo part time quindi io penso essendo "nuova" e non avendo ricavi e/o compensi nel 2007 ma un reddito e cmq non facendo cumulo i redditi non mi pongo il problema dei 30.000 giusto???(che cmq non ho superato) è solo per fare chiarezza!!! (spero di aver studiato bene la lezione da autodidatta perchè il mio commercialista non mi è stato di grande aiuto!:x )
*il punto 5) allora l'irpef in acconto in novembre la devo versare, da come alla fine avevo capito, basandomi sul mio reddito da dipendente del 2007?? o come mi dici te devo aspettare l'UNICO2009 E PAGARE IN QUELLA CIRCOSTANZA ??? e per addesso posso stare tranquilla... I fumi aumentano. Chi mi aiuta a capire bene il discorso???cloe grazie a chi vorrà contribuire
Ciao a tutti;),avevo questo dubbio mesi fa ad oggi, anche dopo le vs.delucidazioni, non riesco ancora ad avere le idee chiare pur avendo cercato e ricercato!!!:bho:In giro leggo:"
Il contribuente minimo determina il reddito secondo il criterio di cassa, vale a dire in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento della spesa.
Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra la somma dei componenti positivi e negativi di reddito (art. 1, comma 104 della L. n. 244/2007).
Sono inapplicabili al regime dei minimi le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 5.1, quesito c); i beni ad uso promiscuo rilevano per il 50%."
AAllora la mia domanda essendo verso la conclusione dell'anno è: se io fatturo così :Imponibile prestazioni 562,50 Rivalsa parziale INPS4% TOTALE IMPONIBILE 562,50 TOTALE FATTURA562,50 RITENUTA ACCONTO20%112,50 NETTO DA VERSARE **450,00 **Marca da bollo 1,81
cosa devo considerare compenso/ricavo ?? "il lordo" 562,50 o il netto percepito 450,00????altrimenti la solfa cambia!!!aiuto!!!! poi aggiungo un altro quesito: l'irpef? sapevo che avendo cominciato l'attività a gennaio 2008 essendomi iscritta alla gestione separata e non alla ccia sapevo che l'irpef l'avrei pagato con la dichiarazione dei redditi nel 2009 mentre girovagando leggo che :" Acconto IRPEF
Nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello presente, l'acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime dei contribuenti minimi (art. 1 comma 117 della L. n. 244/2007).
Determinazione dell'acconto
Il metodo di determinazione dell'acconto è quello storico, con esclusione del metodo previsionale (circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.7).
Ad esempio, il soggetto che si avvale del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal periodo d'imposta 2008 calcolerà l'acconto IRPEF da versare nel corso dello stesso anno 2008, avendo riguardo all'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 5)."" e quindi vuol dire che devo sbrigarmi a vesare l'acconto ?? quando novembre??( o magari avrei dovuto già farlo....sti commercialisti....ma perchè dobbiamo sempre noiii!!! scusatemi per la lungaggine ma la confusione regna ancora sovrana!!!
cloe
Si scusa (non voglio creare ulteriore confusione!!) aggiornata è il 17% avendo già un'altra copertura.
Chiedo venia.
..allora per l'Inps resto in attesa.
ciao ciao graziiee;)
grazie mille sei stato quasi del tutto esaudiente......hai dimenticato il mio p.s. sui contributi: "p.s.posso chiedere, non avendo trovato risposta,se avendo io Iva dal gennaio 2008 ed essendo una "minima" "autonoma devo versare i contributi inps 16% gestione separata in questo periodo o come la mia logica mi suggerisce essendo redditi 2008 nel 2009??chiedo venia e...comprensione ri-grazie"
scherzo!!!TI ringrazio tanto, per la fattura sistemerò lo schema di Excel la consolazione è che il netto torna...mi sembrava ci fosse q.cosa che non quadrava, col tuo aiuto bloccherò la fattura in questione ,le altre le ho emesse senza rivalsa!!
tornando al quesito del mio p.s. sai/sapete darmi una risposta visto che il dubbio permane o devo postare altrove anche se nemmeno nella sezione salari,Pensioni, contributi ho trovato risposta..
di nuovo grazie ciao ciao a tutti e in particolare a Fedclaud
CERTO!
ECCOLA(SPERIAMO IN BENE!!!!)
[RIGHT][RIGHT]320,00[/RIGHT]
[RIGHT]260,00[/RIGHT]
[RIGHT]TOTALE PRESTAZIONE 580,00[/RIGHT][/RIGHT]
Imponibile prestazioni 754,00
Rivalsa 4% 23,20
Totale Imponibile
777,20
[RIGHT][RIGHT]Totale fattura 777,20[/RIGHT]
[RIGHT]Ritenuta d?acconto 155,44[/RIGHT][/RIGHT]
NETTO DA VERSARE
[RIGHT][RIGHT]603,20[/RIGHT][/RIGHT]
BOLLO 1,81
[RIGHT][RIGHT]605,01[/RIGHT][/RIGHT]
SPERO SIA CHIARA!GRAZIE A PRESTO;)
"Se per netto intendi ciò che effettivamente ti devono pagare in soldoni, i calcoli sono un pò diversi da quanto al post precedente.
Compenso = ?. 6.250 (di cui rivalsa ?. 240,38)
ritenuta 20% = ?. 1.250
netto = ?. 5.000."
" Per il calcolo,
Nel caso dei minimi, senza iva e con eventuale ritenuta d'acconto, il netto corrisponde all'80% del lordo soggetto a ritenuta (quindi anche comprensivo dell'eventuale rivalsa).
Pertanto:
5.000 x 100 : 80 = ?. 6.250 (lordo)
Se da questo lordo vuoi anche ricavarti l'importo della rivalsa, fai:
6.250 x 0,038461538 = ?. 240,38.
Quindi avresti:
Compenso ?. 6.009,62
Rivalsa ?. 240,38
Totale ?. 6.250,00
Ritenuta 20% ?. 1.250
Netto da percepire ?. 5.000"
gent.le FEDCLAUD chiedo urgente:?delucidazione io finora ho emesso fatture come da tuo 1° esempio sul netto quindi facendo i calcoli al contrario, ti chiedo pero' avendo calcolato la rivalsa sul netto(essendo considerata compenso)ho sbagliato??? o mi salva il fatto che ho indicato sul preventivo che il compenso è al netto della ritenuta d'acconto + la rivalsa???non mi torna in tal caso il tuo secondo esempio. il n.0,038461538 da dove salta fuori???grazie millllleee
p.s.posso chiedere, non avendo trovato risposta,se avendo io Iva dal gennaio 2008 ed essendo una "minima" "autonoma devo versare i contributi inps 16% gestione separata in questo periodo o come la mia logica mi suggerisce essendo redditi 2008 nel 2009??chiedo venia e...comprensione ri-grazie
"""...penso di aver sottovalutato il discorso marca da bollo su fattura minimi è verò come ho letto che :..."Per le fatture già emesse occorre regolarizzare attraverso il versamento dell'imposta di bollo oltre che della sanzione attraverso F23" ..nel caso non sia stata apposta correttamente intendo se ho già spedito fattura senza bollo cosa devo fare?? posso mettere il bollo dopo aver datato la fattura?? e per quelle già spedite??
grazie mille ma non sono riuscita a trovare una risposta univoca.
CLOE""""
ragazzi scusate se insisto ulteriormente sopra riporto il mio precedente post, concordo che devo apporre il bollo superando i 77,47? ma se non lo faccio subito "come mi ravvedo/sopperisco????" E' vero che la data della marca non può essere anteriore alla data della fattura???quindi chiedo(mi serve!!) un chiarimentoooo
cloe72 grazie millle a chi vorrà aiutarmi**
;)Salve a tuttti,
grazie per avermi aiutato in questi mesi di aggiornamenti continuiiiii!!:?!che nottate!!!(è un pò che Vi leggo,ma è la 1^volta che scrivo)....sono per l'ennesima volta in difficoltà !penso di aver sottovalutato il discorso marca da bollo su fattura minimi è verò come ho letto che :..."Per le fatture già emesse occorre regolarizzare attraverso il versamento dell'imposta di bollo oltre che della sanzione attraverso F23" ..nel caso non sia stata apposta correttamente intendo se ho già spedito fattura senza bollo cosa devo fare?? posso mettere il bollo dopo aver datato la fattura?? e per quelle già spedite??
grazie mille ma non sono riuscita a trovare una risposta univoca.
CLOE