@Rubis said:

Dovresti emettere una nota di variazione con la quale stornerai l'aliquota al 10% (errata) e addebiterai l'aliquota al 4% (giusta) sullo stesso imponibile.
In contabilità farai una doppia registrazione: una come nota di credito (per lo storno dell'IVA al 10%) e una come nota di addebito (per l'IVA al 4%).
La differenza di IVA pari al 6% dovresti restituirla al cliente.
Come devi operare a livello di software è una risposta che non ti posso dare.
Saluti.

P.S.: Non si tratta di "sbalordire" il capo ma si tratta semplicemente di fare bene il proprio lavoro e queste cose possono essere certamente apprezzate senza sbalordire nessuno.
Il mio è semplicemente un consiglio.

Ciao.

Grazie per il suggerimento.
In pratica dovrei emettere due documenti oppure posso farlo nello stesso documento (nota di credito) come mi era stato detto?

Il fatto di "SBALORDIRE" il capo nasce dal fatto che non sono prettamente un ragioniere, anzi sono un autodidatta e quindi talvolta mi manca la sicurezza delle mie idee ovvero penso alla soluzione possibile ma ho sempre il dubbio di sbagliare ( e poi la ns consulente mi bacchetta nemmeno avessi 3 anni....)

ok proverò così grazie...