• User

    Acconto Irpef inferiore al dovuto

    Nel versare l'acconto Irpef per l'anno 2007 a novembre ho determinato e versato un acconto Irpef inferiore a quello calcolato in sede di dichiarazione dei redditi 2006 convinto di aver calcolato in modo esatto un minore imponibile per l'anno 2007. Invece dai calcoli che ho effettuato in questi giorni mi sono reso conto di aver sbagliato a novembre scorso con conseguente versamento di un minore acconto.
    Quest'anno ho deciso di presentare il 730 (redditi da lavoro dipendente + diritti di autore); ma non mi sembra che con il 730 si possa effettuare la regolarizzazione mediante il pagamento della sanzione ridotta ecc con il relativo codice.
    Chiedo: è possibile regolarizzare il tutto con la presentazione, a parte, di un F24 entro il termine della prossima dichiarazione dei redditi? Grazie


  • Super User

    @euza said:

    Nel versare l'acconto Irpef per l'anno 2007 a novembre ho determinato e versato un acconto Irpef inferiore a quello calcolato in sede di dichiarazione dei redditi 2006 convinto di aver calcolato in modo esatto un minore imponibile per l'anno 2007. Invece dai calcoli che ho effettuato in questi giorni mi sono reso conto di aver sbagliato a novembre scorso con conseguente versamento di un minore acconto.
    Quest'anno ho deciso di presentare il 730 (redditi da lavoro dipendente + diritti di autore); ma non mi sembra che con il 730 si possa effettuare la regolarizzazione mediante il pagamento della sanzione ridotta ecc con il relativo codice.
    Chiedo: è possibile regolarizzare il tutto con la presentazione, a parte, di un F24 entro il termine della prossima dichiarazione dei redditi? Grazie

    Per regolarizzare il tutto basterà presentare entro il 03/06/2008 un F24 per l'imposta non versata utilizzando il ravvedimento operoso.
    Nel Mod. 730 nel rigo F1 andrai ad inserire i dati relativi agli acconti del 2007.
    Saluti.


  • User

    Grazie mille. Non ho presente a quale adempimento si riferisce la data del 3/6 da te indicata? Il termine della presentazione della dichiarazione non è il 31 luglio con versamenti entro il 16 giugno ovvero 16 luglio (+0,49%)?
    In F 24 devo solo calcolare la sanzione in quanto il versamento dell'imposta viene automaticamente calcolato nel contesto del 730? Grazie ancora