• User

    acquisti intracee

    Buon giorno a tutti.
    Avrei da chiedere un'informazione sugli acquisti intracee.
    Premesso che so come si registra una fattura intracee, integrandola con iva e registrandola nel registro degli acquisti e delle vendite, mi trovo però una fattura di un fornitore austriaco, che però ha applicato l'iva al 20. Quindi ad esempio in fattura c'è:
    imponibile 1000
    iva 200
    totale 1200
    Come mi devo comportare?a questo punto non dovrò fare l'integrazione vero?:bho:
    dovrò solo registrare il totale fattura negli acquisti e nelle vendite vero?
    Grazie e ciao


  • Super User

    @beddha said:

    Buon giorno a tutti.
    Avrei da chiedere un'informazione sugli acquisti intracee.
    Premesso che so come si registra una fattura intracee, integrandola con iva e registrandola nel registro degli acquisti e delle vendite, mi trovo però una fattura di un fornitore austriaco, che però ha applicato l'iva al 20. Quindi ad esempio in fattura c'è:
    imponibile 1000
    iva 200
    totale 1200
    Come mi devo comportare?a questo punto non dovrò fare l'integrazione vero?:bho:
    dovrò solo registrare il totale fattura negli acquisti e nelle vendite vero?
    Grazie e ciao

    In questo caso devi applicare cmq il reverse charge perché gli obblighi IVA devono essere assolti nello Stato di residenza del cessionario.
    L'IVA pagata erroneamente al fornitore austriaco devi fartela restituire mediante emissione di apposita nota di variazione non potendo chiedere il rimborso direttamente all'autorità fiscale austriaca.
    Saluti.


  • User

    Grazie della risposta cmq ho chiamato il rappresentante italiano che mi ha spiegato questa situazione.
    Mi ha detto che tale società ha una stabile organizzazione in italia e ha richiesto la p.i. e c.f. italiano. Tuttavia nella fattura non compare compare solo il domicilio tedesco. La merce viene prodotta e distribuita in italia, quindi tale fattura va registrata come una fattura italiana e non intra.
    Risolto il problema si ripresenta un altro.
    L'impiegata che gestiva prima tale contabilità (ora è in maternità) le ha registrate tutte come intra cee effettuando anche l'integrazione...ora dovrei procedere allo storno di tali fatture e a registrarle come acquisti normali con imponibile e iva.
    Grazie cmq.


  • Bannato Super User

    mm ti aspetta un bel lavoro!!!!


  • User

    infatti...sono ancora qui a fare questi storni...è davvero un casino. Ma sarà giusto stornarle così? Perchè quando faccio lo storno il programma mi dice che la cessione compensativa deve essere effettuata entro 15 giorni.
    anzi...secondo voi è possibile stornare delle fatture registrate nel 2006?:?
    boh...