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    reverse charge telefonia

    Buonasera a tutti,
    spero di trovare qualcuno disposto ad aiutarmi. Per un cliente che fa attività di commercio al dettaglio di cellulari sono corrette le seguenti scritture contabili per l'applicazione del reverse charge come suggeritomi dal gestore del software di contabilità?

    1. Integrazione fattura acquisti con l'iva al 21%
    2. Emissione di autofattura (fittizia) con imponibile e iva 21%
      3)Giroconto fornitore ad iva vendite (per il solo importo iva)

    Così già senza registrare i corrispettivi sono in presenza di iva da versare, quando poi inserisco i corrispettivi non risulta una duplicazione dell'iva?

    Sono corrette le registrazioni? Grazie a chiunque volesse aiutarmi a mettere ordine nei meandri dei miei dubbi "reverse"!