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Ciao situazione simile alla mia, buona cosa dicitura con riferimento in fattura per evitare libere interpretazioni.
Aspettiamo una risposta dagli esperti.
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quindi mi confermi che non siamo più nei "nostalgici" minimi?
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@studionicola said:
- (imponibile + rivalsa) +iva 21% -rda 20% (calcolata su imponibile + rivalsa)
Non capisco... in questo modo incasso il valore equivalente dell'IVA. La devo poi liquidare trimestralmente come nel regime ordinario ?
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Inoltre, se ho studiato bene le aziende non scaricavano la R.A. ergo posso caricare la 'vecchia' RA nel mio onorario senza cambiare i costi sostenuto all'azienda cliente, sbaglio ?
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no, annualmente in dichiarazione iva.
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@bungaLow said:
Non capisco... in questo modo incasso il valore equivalente dell'IVA. La devo poi liquidare trimestralmente come nel regime ordinario ?
mi riferivo a ciò!
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@ziggytoo said:
mi riferivo a ciò!
In questo caso non vedo perché considerare (sottraendola) la R.A. è semplice fattura con l'IVA...
(onorario + rivalsa) + IVA
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Ma la marca da bollo da 1,81 si applica lo stesso alle fatture con questo nuovo regime?
In caso di nuova emissione di fattura con cassa previdenziale la mia fattura sarà in questo modo?
Imp. = 100
Cassa 4% = 4
Imp+cassa = 104
Iva 21% su imp+cassa = 21,84
Tot. con iva = 125,84RdA su imp. = 20
Tot. dovuto = 105,84dico giusto?
Grazie mille!
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Niente marca da bollo da 1,81 ? per gli ex minimi..che di fatto è quasi un regime ordinario.
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Ciao a tutti e buon 2012... si spera.
Anche io sono un ex-minimo. L'AdE ha emesso una circolare su questo regime agevolato, o transitorio che dir si voglia?
Grazie. Ciao.
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Ciao a tutti, posto il mio problema qui, perchè credo sia la pagina giusta.
La situazione è questa: accompagnatore turistico che non rientra nel nuovo regime dei minimi 2012 per mancanza degli ulteriori requisiti previsti (nella fattispecie: apertura partita iva ante 2008).
Si decide di rimanere nel regime agevolato di chi è fuoriscito.
Il problema è: come emettere fattura?
Il lavoro di accompagnatore è svolto sia in Italia che in paesi UE ed ExtraUE. I committenti sono sempre agenzie italiane.
Quindi il dubbio è:
emetto fattura imponibile Iva al 21%, perchè committenti italiani o non soggetta art. 7 (da qualche parte su internet ho letto anche art. 9), perchè vengono svolte prestazioni all'estero?Ed i rimborsi spese in fattura per costi sostenuti non in nome e per conto del cliente?
Grazie davvero a chi vorrà aiutarmi!!
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Qual è la dicitura corretta da indicare in fattura per i Nuovi Minimi dal 2012 esenti da IVA e da ritenuta d'acconto?
grazie a chi gentilmente mi risponde...