<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ritenuta]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ho emesso fattura in dicembre con ritenuta d'acconto al 6% perchè rientravo nel regime agevolato degli impatriati. Da gennaio sono uscito da questo regime, ma la fattura mi é stata pagata in gennaio.<br />
Cosa devo fare? Ha senso emettere una nota di variazione in aumento per la sola ritenuta, se la fattura é già stata incassata? Posso versare io la ritenuta mancante con f24 facendo un ravvedimento operoso, senza coinvolgere il sostituto d'imposta?<br />
Grazie</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/58/ritenuta</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 23:10:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/58.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 05 Jan 2025 20:32:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>